首页 党政动态 走进临泽 政府信息公开 办事服务 政民互动 临泽招商
政务公开
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 基层政务公开 > 财政预决算 > 部门财政预算

县委统战部2021年部门预算公开说明

索引号
620723032/2021-00007
发文字号
关键词
发布机构
中共临泽县委统战部
公开形式
主动公开
责任部门
生成日期
2021-05-13
是否有效

县委统战部

2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省、市和县委关于统一战线的方针政策,调查研究统一战线的理论方针、政策,委反映情况,提出开展全县统战工作的意见和建议,协调统一战线各方面关系。

(二)负责联系民主党派、无党派代表人士和党外知识分子,及时通报情况,反映他们的意见和建议,研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派方针政策;落实中央、省、市、委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助民主党派加强自身建设,培养选拔民主党派、无党派人士和党外知识分子新一代代表人物。

负责联系、培养新的社会阶层代表人士,了解思想状况,反映意见建议。调查研究新的社会阶层统战工作并提出政策建议,支持新的社会阶层人士发挥作用、加强自身建设。调查了解新的社会阶层代表人士情况,反映动态。拟订社会阶层代表人士政策措施并推动落实。协调、指导有关单位和人民团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。组建新的社会阶层人士联谊会,联系指导开展工作。

做好党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任行政领导领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作

(五)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港、澳、台同胞和海外侨胞中本地籍的代表人物,做好台胞、台属有关工作。

(六)负责联系工商联组织;调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议选拔、培养积极分子队伍;团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士开展思想政治工作加强对光彩事业的组织领导并促其健康发展

(七)统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策措施,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,领导县民族宗教事务局依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。统一管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实,领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八)统一领导侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在张掖的合法权利和利益。

(九)负责指导各乡镇做好统战工作,协调政府有关单位、部门的统战工作;联系指导工商联工作。

(十)承办县委和上级统战部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

根据县委办发〔201929号文件精神,本部门由机关本级和临泽县民族团结进步创建中心组成。核定行政编制6名,事业编制3名。现有干部职工12人,其中在职人员9人,退休人员3人。因机构改革,临泽县民族宗教事务局与临泽县委统一战线工作部合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称。将县政府办公室(县外事侨务办公室)承担的侨务管理职责划入县委统战部;设立县民族团结进步创建中心,副科级建制,核定全额拨款编制3名,隶属县委统战部管理

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

收入预算

县委统战部2021年预算收入125.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入125.34万元。

(二)支出预算

2021年支出预算125.34万元当年财政拨款主要是:工资福利支出商品和服务支出和教职人员生活补助支出

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出125.34万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

安排工资福利支出90.59万元,安排商品和服务支出34.75万元,安排对个人和家庭的补助4.8万元。

(二)项目支出:

2020年县委统战部无项目支出资金安排。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费3万元,2020年预算持平

3.公务用车购置及运行维护费0万元无公务用车

4.培训费2.0万元,2020年预算减少0.5万元,下降20%,下降的主要原因是严控和减少非必要的相关培训 。

5.会议费0万元。2020年预算增加0万元 。

6.机关运行经费34.75万元,比2020年预算增加6.87万元,增长24.6%,增长的主要原因是增长的主要原因是人员增加,机关费用增加等因素。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

(三)政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额14万元,其中:家具用具(办公家具)3万元,办公消耗用品及类似物品5万元,印刷和出版服务类6万元

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.77万元。2021年拟采购固定资产约3万元。

、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

返回顶部